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2025-06-06
集團召開內部審計集中管理動員會
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        為深入貫徹習近平總書記關于審計工作的重要指示精神,全面落實國有企業改革深化提升行動部署和市國資委的工作要求,積極推進實施集團內審機制改革,6月5日上午,百聯集團召開內部審計集中管理動員會。集團黨委書記、董事長葉永明主持會議并講話,集團總審計師倪暢作內部審計集中管理工作部署。
        葉永明指出,集團實施內部集中管理,既是落實國企改革深化提升行動的一次重要部署,也是推動提升集團內部審計監督質效、推進集團高質量發展的重要一步,要以習近平總書記關于審計工作的重要指示精神為根本遵循,提高做好審計工作的政治站位,充分發揮審計服務高質量發展的“助推器”作用、推動內部治理提升的“檢測器”作用、防范化解重點風險的“預警器”作用,以高質量審計護航集團高質量發展。
        葉永明要求,要以此次集團內部審計集中管理為契機,進一步找準切入點和突破口,不斷提升內審工作的制度化、規范化、科學化水平。要深入把握內部審計集中管理的目標要求,樹立全局意識,嚴守時間節點,做好統籌對接;要不斷提升審計監督的質量和效果,聚焦主責主業,不斷拓展審計監督深度和廣度,推進審計監督精準化、精細化,壓緊壓實審計整改責任;要打造一支素質過硬的審計風控專業隊伍,內審人員要強化責任擔當,增強專業技能和業務知識儲備,加強紀律作風建設,高標準做好內部審計各項工作。
        倪暢就《集團內部審計集中管理工作方案》作具體宣貫,她圍繞審計機構、審計人員、審計事項三個方面的集中統一管理,部署了集團內部審計集中管理的具體工作任務,明確了下一步審計工作的重點安排。
        聯華股份、百聯股份、上海證券、財務公司、百聯置業、百聯資控主要負責人作發言,將堅決落實集團內部審計集中管理的要求,強化上下協同機制,在制度銜接、人員對接上平穩推進,把各項工作落實、落細。同時,聚焦重大風險防控,提升數字化賦能,有效防范經營風險,嚴守合規底線,不斷提升審計工作的效率、效果,為公司科學決策和戰略落地提供堅實支撐。
        集團審計風控中心、組織干部部、人力資源部負責人,各二級公司黨政主要負責人參加會議。
(供稿:集團審計風控中心   攝影:王浩然)
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